Σημαντικές αναφορές στο SAP FI

Πίνακας περιεχομένων:

Anonim

Αυτό το σεμινάριο θα σας δώσει μια επισκόπηση των σημαντικών αναφορών που χρησιμοποιούνται συχνά στο SAP FI.

Ακολουθεί μια λίστα σημαντικών αναφορών

  • GL Διάγραμμα λογαριασμών
  • Λίστα λογαριασμών GL
  • Υπόλοιπα λογαριασμού GL
  • Σύνολο και υπόλοιπα λογαριασμού GL
  • Λίστα δεδομένων Master Master AR
  • Υπόλοιπα πελατών AR
  • Στοιχεία γραμμής πελατών AR
  • Αναλυτική Αναλυτική Ανάλυση Αντικειμένου Πελατών AR
  • Ιστορικό πληρωμών πελατών AR
  • Λίστα Δεδομένων Κύριου Προμηθευτή AP
  • Υπόλοιπα προμηθευτών AP
  • Στοιχεία γραμμής προμηθευτή AP
  • Ανάλυση ανοικτού αντικειμένου AP Vendor
Τώρα θα τα συζητήσουμε ένα προς ένα.

GL Διάγραμμα λογαριασμών

Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής S_ALR_87012326 στο πεδίο εντολών SAP

Στην επόμενη οθόνη, Εισαγάγετε το γράφημα του κλειδιού λογαριασμού

Πατήστε F8 (Εκτέλεση) Το GL Chart of Accounts List δημιουργείται για το πλήκτρο COA που αναφέρεται στην τελευταία οθόνη

Λίστα λογαριασμών GL

Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής S_ALR_87012328 στο πεδίο εντολών SAP

Στην επόμενη οθόνη, Εισαγάγετε παραμέτρους επιλογής όπως Εταιρικός κωδικός / Διάγραμμα λογαριασμών / Λογαριασμός GL για φιλτράρισμα. Η εισαγωγή αυτών των παραμέτρων είναι προαιρετική

Πατήστε F8 (Εκτέλεση) Η λίστα λογαριασμών GL δημιουργείται σύμφωνα με τις επιλογές φιλτραρίσματος από την προηγούμενη οθόνη. Διαφορετικά, δημιουργείται πλήρης λίστα για όλους τους εταιρικούς κωδικούς και γραφήματα

Υπόλοιπα λογαριασμού GL

Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής S_ALR _87012277 στο πεδίο εντολών SAP

Στην επόμενη οθόνη, Εισαγάγετε παραμέτρους επιλογής για φιλτράρισμα της αναφοράς, όπως εταιρικός κωδικός / Λογαριασμός GL

Πατήστε F8 (Εκτέλεση) Στην επόμενη οθόνη, δημιουργείται Λίστα Ισοζυγίων Λογαριασμού GL σύμφωνα με τις παραμέτρους που έχουν εισαχθεί στην προηγούμενη οθόνη

Συνολικά και υπόλοιπα λογαριασμού GL

Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής S_ALR_ 87012301 στο πεδίο εντολών Sap

Στην επόμενη οθόνη, Εισαγάγετε Κριτήρια Επιλογής όπως Εταιρικός Κωδικός / COA / Gl Λογαριασμοί για το φιλτράρισμα της Αναφοράς

Στην επόμενη οθόνη, δημιουργείται αναφορά GL Total Total and Balance σύμφωνα με τις παραμέτρους που επιλέχθηκαν στην προηγούμενη οθόνη

Λίστα δεδομένων Master Master AR

Εισαγάγετε τη συναλλαγή S_ALR_87012179 στο πεδίο εντολών SAP

Στην επόμενη οθόνη, Εισάγετε Κριτήρια Επιλογής για το φιλτράρισμα της Αναφοράς

Στην επόμενη οθόνη, δημιουργείται βασική λίστα δεδομένων πελατών AR σύμφωνα με τις παραμέτρους που έχουν επιλεγεί στην προηγούμενη οθόνη

Υπόλοιπα πελατών AR

Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής S_ALR_87012172 στο πεδίο εντολών SAP

Στην επόμενη οθόνη, Εισάγετε Κριτήρια Επιλογής για το φιλτράρισμα της Αναφοράς

In the next screen , AR Customer Balance Report is generated as per the parameters selected in the previous screen

AR Customer Line Items

Enter Transaction Code S_ALR_87012197 in the SAP Command Field

In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report

In the next screen , AR Customer Line Item Report is generated as per the parameters selected in the previous screen

AR Customer Open Items

Enter Transaction Code S_ALR_87012174 in the SAP Command Field

In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report

In the next screen , AR Customer Open Item Report is generated as per the parameters selected in the previous screen

AR Customer Payment History

Enter Transaction Code S_ALR_87012177 in SAP Command Field

In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report

In the next screen , AR Customer Payment History Report is generated as per the parameters selected in the previous screen

AP Vendor Master Data List

Enter Transaction Code S_ALR_87012086 in SAP Command Field

In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report

In the next screen , AP Vendor Master Data List Report is generated as per the parameters selected in the previous screen

AP Vendor Balances

Enter Transaction Code S_ALR_87012082 in SAP Command Field

In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report

In the next screen , AP Vendor Balances Report is generated as per the parameters selected in the previous screen

AP Vendor Line Items

Enter Transaction Code S_ALR_87012103 in SAP Command Field

In the next screen , Enter Selection Criteria like Company code / Vendor Accounts for the filtering the Report

Στην επόμενη οθόνη, δημιουργείται αναφορά λίστας στοιχείων γραμμής προμηθευτών AP σύμφωνα με τις παραμέτρους που επιλέχθηκαν στην προηγούμενη οθόνη

Ανάλυση ανοικτού αντικειμένου AP Vendor

Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής S_ALR_87012083 στο πεδίο εντολών SAP

Στην επόμενη οθόνη, Εισάγετε Κριτήρια Επιλογής για το φιλτράρισμα της Αναφοράς

Στην επόμενη οθόνη, το AP Vendor Open Item Analysis Report δημιουργείται σύμφωνα με τις παραμέτρους που επιλέχθηκαν στην προηγούμενη οθόνη